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[单选题]

是对被评价机构内部监督机制的有效性进行认定和评价,主要包括监督检查、内控评价、绿色信贷内控检查、整改机制等方面()

A.控制环境评价

B.风险评估评价

C.控制活动评价

D.内部监督评价

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第1题

各级机构应建立运营业务监督检查工作报告的,定期向上级运营管理部门上报运营检查工作开展情况()

A.信息反馈机制

B.运营业务评价机制

C.责任人追究制度

D.内控问题整改机制

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第2题

()对贷后管理工作进行内控评价和再监督。

A.风险管理部门

B.内控合规部门

C.信贷管理部门

D.监察部门

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第3题

关于内控评价,下列说法正确的是()

A.内控评价主要针对内部控制运行的有效性

B.评价范围应重点关注重要业务单位、重大业务事项和高风险领域

C.对各单位开展内控评价可以采取不同的评价方法和标准

D.内控评价应以事实为依据,报告内容可以主观决定

E.内控评价应涵盖各类业务和事项

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第4题

内部控制的具体工作分为:内控建设、()、监督、评价

A.纠正

B.整改

C.执行

D.控制

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第5题

银行业金融机构应当对()进行检查评价,并根据检查评价结果促进内控管理自我完善

A.整体案防工作情况

B.案防管理体系运行情况

C.内部检查发现问题整改情况

D.外部检查发现问题整改情况

E.案防政策执行情况

F.无

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第6题

审计师在内控体系建设方面的主要的作用是评价和判断内部控制的有效性,提出改造控制措施的建议。()
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第7题

对未适当履行监督检查和内部控制评价职责应当承担直接责任的是()

A.内部审计部门

B.内控管理职能部门

C.业务部门

D.高级管理层

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第8题

根据《福建省内部审计工作规定》的相关要求:内部审计机构必要时可以开展,检查被审计对象对审计报告、审计决定的执行情况()

A.专项审计

B.财务审计

C.内控评价

D.后续审计

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第9题

商业银行内部审计工作应独立于业务经营、风险管理和,并对上述职能履行的有效性实施评价()

A.内控合规

B.流程审批

C.外部评价

D.事后监督

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第10题

违规事件发现渠道主要包括()、()、()

A.外部监管检查;外部审计;内部审计

B.业务检查;合规检查与内控评价

C.法律纠纷;重大风险和突发事件报告

D.媒体公开报道;信访或举报

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