题目内容 (请给出正确答案)
[主观题]

关于内控评价,下列说法正确的是()

A.内控评价主要针对内部控制运行的有效性

B.评价范围应重点关注重要业务单位、重大业务事项和高风险领域

C.对各单位开展内控评价可以采取不同的评价方法和标准

D.内控评价应以事实为依据,报告内容可以主观决定

E.内控评价应涵盖各类业务和事项

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第1题

是对被评价机构内部监督机制的有效性进行认定和评价,主要包括监督检查、内控评价、绿色信贷内控检查、整改机制等方面()

A.控制环境评价

B.风险评估评价

C.控制活动评价

D.内部监督评价

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第2题

企业评价内部控制体系的有效性应及时向高级管理层和董事会沟通内控缺陷,下列哪一选项不属于管理层和董事会重点关注的事项()

A.评价持续监控和单独评价的结果

B.考虑过度的压力

C.沟通控制缺陷

D.监控缺陷整改行动

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第3题

根据《内部控制评价指引》,下列关于内部控制评价原则的说法中,不正确的是()

A.评价工作应当全面,即包括内部控制的设计与运行,涵盖企业及其所属单位的各种业务和事项

B.评价工作应当在全面评价的基础上,关注重要业务单位、重大业务事项和高风险领域

C.评价工作应当与企业经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应

D.评价工作应当客观,即准确地揭示经营管理的风险状况,如实反映内部控制设计与运行的有效性

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第4题

内部控制设计的有效性是指内部控制的设计覆盖了组织应关注的所有重大风险,评价内部控制设计的有效性,应当重点考虑下列哪些选项的因素()

A.相关控制的人员是否具备必要的权限和技能

B.相关控制活动是否合理和适当

C.设计的风险应对措施是否适当

D.内控制度是否符合内控法规的要求

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第5题

在《萨·奥法案》合法性评价时,针对强化内部控制体系的评估关注事项,重点是评价高级管理层的行为,高级管理层的下列哪一种行为是不正确的()

A.高级管理层熟悉内部控制体系

B.高级管理层设置一个流程,以确定公司现行的内控体系是否有效

C.高级管理层设置一个流程,评估其内控体系中已收集到的信息用以改进系统的缺陷

D.高级管理层让内部审计师代表其签署内部控制有效性的意见

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第6题

商业银行内部审计工作应独立于业务经营、风险管理和,并对上述职能履行的有效性实施评价()

A.内控合规

B.流程审批

C.外部评价

D.事后监督

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第7题

审计师在内控体系建设方面的主要的作用是评价和判断内部控制的有效性,提出改造控制措施的建议。()
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第8题

内部控制审计应当在对内部控制全面评价的基础上,关注、和的内部控制()

A.重要业务单位

B.主要领导人

C.重大业务事项

D.高风险领域

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第9题

内部控制审计应当在对内部控制全面评价的基础上,关注、和的内部控制。---审计部()

A.重要业务单位

B.主要领导人

C.重大业务事项

D.高风险领域

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第10题

关于了解内部控制,下列说法中正确的是()

A.注册会计师应当了解被审计单位所有的内部控制

B.了解内部控制,包括评价内部控制设计的合理性和运行的有效性

C.实务中,注册会计师需要从被审计单位整体层面和业务流程层面分别了解和评价被审计单位的内部控制

D.了解和评价内部控制,应当采用COSO发布的内部控制框架和控制要素分类

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