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[判断题]

审计师在内控体系建设方面的主要的作用是评价和判断内部控制的有效性,提出改造控制措施的建议。()

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第1题

符合性测试是对被审计单位内部控制进行测试,评价其内部控制建立健全的有效性。符合性测试要按照规定的程序、方法和标准,对公司内部控制体系设计有效性和执行有效性进行检查,查找内部控制设计方面的问题,为内部控制体系有效性提供合理保证。()
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第2题

在《萨·奥法案》合法性评价时,针对强化内部控制体系的评估关注事项,重点是评价高级管理层的行为,高级管理层的下列哪一种行为是不正确的()

A.高级管理层熟悉内部控制体系

B.高级管理层设置一个流程,以确定公司现行的内控体系是否有效

C.高级管理层设置一个流程,评估其内控体系中已收集到的信息用以改进系统的缺陷

D.高级管理层让内部审计师代表其签署内部控制有效性的意见

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第3题

董事会在内控方面的职责是()。

A.负责保证商业银行建立并实施充分有效的内部控制体系,保证商业银行在法律和政策框架内审慎经营

B.负责明确设定可接受的风险水平,保证高级管理层采取必要的风险控制措施

C.负责监督高级管理层对内部控制体系的充分性与有效性进行监测和评估

D.负责建立和完善内部组织机构,保证内部控制的各项职责得到有效履行

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第4题

组织使用COSO内部控制定义设计与实施内部控制系统可以满足监管要求和提升管理水平。下列哪一选项不属于组织实施内部控制获益的领域()

A.有助于实现组织既定的经营目标

B.管理层可以实现经营利润最大化

C.经理可以识别运营方面的低效率问题

D.审计师可以评价内部控制体系的有效性

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第5题

运用判断可以协助管理层更好地做出内部控制方面的决策。运用判断的情形不包括下列哪一选项()

A.管理层应运用判断来遵循外部财务报告的相关要求

B.管理层在会计准则的确定和应用上也会运用到判断

C.管理层应当对评价内部控制执行的有效性做出判断

D.管理层在相关法律法规、规章及标准所限定的范围内,应就内控关键事项做出判断

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第6题

是对被评价机构内部监督机制的有效性进行认定和评价,主要包括监督检查、内控评价、绿色信贷内控检查、整改机制等方面()

A.控制环境评价

B.风险评估评价

C.控制活动评价

D.内部监督评价

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第7题

实施测试和分析是在了解内部控制体系的基础上,评价内部控制体系的运行与绩效。合性测试和指标分析等,其中,对内部控制过程评价主要采取指标分析法()
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第8题

在企业内控体系建设过程中,内控经理的主要职责是计划、组织、领导和控制,并坚持持续改进。()
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第9题

企业内部控制评价的目标是通过对企业内部控制体系的,促使企业切实加强内部控制体系的建设并认真执行,从而保证内部控制体系得以持续、有效的改进()

A.有效性评价

B.健全性评价

C.合理性评价

D.以上选项均正确

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第10题

内部审计部门、内控管理职能部门应当对内部控制的有效性分级负责,并对内部控制失效造成的重大损失承担管理责任()
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