题目内容 (请给出正确答案)
[判断题]

符合性测试是对被审计单位内部控制进行测试,评价其内部控制建立健全的有效性。符合性测试要按照规定的程序、方法和标准,对公司内部控制体系设计有效性和执行有效性进行检查,查找内部控制设计方面的问题,为内部控制体系有效性提供合理保证。()

查看答案
如搜索结果不匹配,请 联系老师 获取答案
您可能会需要:
您的账号:,可能会需要:
您的账号:
发送账号密码至手机
发送
更多“符合性测试是对被审计单位内部控制进行测试,评价其内部控制建立…”相关的问题

第1题

下列关于控制测试和了解内部控制的说法中,正确的有()

A.了解被审计单位的内部控制是风险评估程序,控制测试是进一步审计程序

B.了解被审计单位的内部控制是了解被审计单位的内部控制是否存在,控制测试是测试被审计单位内部控制运行的有效性和确定内部控制是否得到执行

C.了解被审计单位的内部控制是必须要做的审计程序,控制测试不是必须要做的审计程序

D.两者的审计程序都包含观察、检查和询问

点击查看答案

第2题

实质性测试是指审计人员对被审计单位内部控制制度的遵循性和有效性进行抽样审查()
点击查看答案

第3题

为什么即使经符合性测试认定被审计单位有非常健全的内部控制,注册会计师也不能完全忽略实质性测试程序?

点击查看答案

第4题

审计人员应当将重要账户或交易类别的部分或全部认定的控制风险评为高水平的情况是()

A.被审计单位的内部控制失效

B.审计人员难以对内部控制的有效性做出评价

C.审计人员拟不进行符合性测试

D.控制政策与程序和认定相关

点击查看答案

第5题

下列关于内部控制测试的说法中,正确的有()

A.监盘是内部控制测试的常用方法之一

B.通过内部控制测试以评价内部控制的可信赖程度

C.内部控制测试在审计实施阶段进行

D.内部控制测试在实质性程序之后进行

E.任何审计项目都要进行内部控制测试

点击查看答案

第6题

对内部控制设计和运行的有效性进行符合性测试和实质性测试的内容不包括()

A.选择有关经济业务,检查流程中的关键控制点是否真正发挥作用。

B.按照业务流程检查各项内部控制规定是否得到执行

C.检查经营管理过程中形成的文件和记录

D.重新执行有关内部控制

点击查看答案

第7题

下列关于注册会计师对审计抽样方法运用中,不恰当的是()

A.风险评估程序通常不涉及审计抽样,但如果注册会计师在了解内部控制的同时对内部控制运行有效性进行测试可以运用审计抽样

B.当控制的运行留下轨迹时可以将审计抽样用于控制测试

C.控制测试过程中注册会计师采用审计抽样

D.审计抽样适用于细节测试,不适用于实质性分析程序

点击查看答案

第8题

控制测试主要是为了评价内部控制执行的有效性。在进行控制测试时,注册会计师单独使用()程序获取的证据不足以证实内部控制的有效性

A.询问

B.检查

C.重新执行

D.观察

点击查看答案

第9题

审计人员通过调查了解贷款业务的内部控制,并进行(),对贷款业务内部控制健全性、有效性作出评价,从而根据测评结果进一步确定审计重点

A.实质性测试

B.内部控制测试

C.风险管理测试

D.风险评估

点击查看答案

第10题

审计机构对内部控制实施审计监督,可对全部内部控制要素实施测试评价,但不能对部分内部控制要素实施测试评价()
点击查看答案
热门考试 全部 >
相关试卷 全部 >
账号:
你好,尊敬的上学吧用户
发送账号至手机
密码将被重置
获取验证码
发送
温馨提示
该问题答案仅针对搜题卡用户开放,请点击购买搜题卡。
马上购买搜题卡
我已购买搜题卡, 登录账号 继续查看答案
重置密码
确认修改
谢谢您的反馈

您认为本题答案有误,我们将认真、仔细核查,
如果您知道正确答案,欢迎您来纠错

警告:系统检测到您的账号存在安全风险

为了保护您的账号安全,请在“上学吧”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!

微信搜一搜
上学吧
点击打开微信
警告:系统检测到您的账号存在安全风险
抱歉,您的账号因涉嫌违反上学吧购买须知被冻结。您可在“上学吧”微信公众号中的“官网服务”-“账号解封申请”申请解封,或联系客服
微信搜一搜
上学吧
点击打开微信