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[单选题]

()对贷后管理工作进行内控评价和再监督。

A.风险管理部门

B.内控合规部门

C.信贷管理部门

D.监察部门

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第1题

贷后管理的风险监控和指导监督部门是()

A.信贷管理部门

B.内控合规部

C.客户部门

D.风险管理部

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第2题

信贷管理尽职监督现场检查形成的检查报告应在检查结束后10个工作日内报送()

A.同级行信贷管理部门和上级内控合规部门

B.上级行信贷管理部门和上级内控合规部门

C.上级行信贷管理部门和同级内控合规部门

D.同级行信贷管理部门和同级内控合规部门

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第3题

()是个人信贷业务的后监督部门。
()是个人信贷业务的后监督部门。

A.信贷管理部门

B.个人业务管理部门

C.内控合规部门

D.监察部门

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第4题

负责对下级行风险水平评价日常管理工作的组织协调部门是()。

A.内控合规部门

B.综合绩效评价部门

C.风险管理部门

D.法律事务部门

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第5题

按照《中国农业发展银行全面风险管理基本制度》(农发银规章[2019]3号)规定,是操作风险的归口管理部门()

A.信贷管理部门

B.风险管理部门

C.资金部门

D.内控合规部门

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第6题

信贷管理部门每年按照信贷管理重点拟订次年现场检查计划的时间和报送的部门分别是()

A.第一季度,同级行内控合规部门

B.第一季度,上级行内控合规部门

C.第四季度,同级行内控合规部门

D.第四季度,上级行内控合规部门

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第7题

内控合规、风险管理部门承担操作风险管理第三道防线职责,对第一、二道防线履职情况及有效性进行监督和评价()
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第8题

经营行客户经理在资金监管、贷后检查中发现风险信号,若客户管理行为上级行的,在本级行落实风险化解措施的同时,上报客户管理行()

A.信贷管理部门

B.风险管理部

C.客户部门

D.内控合规部

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第9题

()负责对结算帐户相关制度的合规审查和内部控制的再监督

A.运行管理部门

B.内控合规部门

C.开户网点

D.营销部门

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