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[多选题]

下列各项中,属于企业内部控制要素的有()

A.控制环境

B.控制活动

C.被审计单位的性质

D.对控制的监督

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第1题

下列不属于了解被审计单位的内部控制的控制要素是()

A.控制环境、风险评估过程

B.信息系统和沟通

C.会计系统、控制程序

D.控制活动、对控制的监督

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第2题

凌云公司近年来不断加强企业内部控制体系建设,在董事会下设立了审计委员会。审计委员会负责审查企业内部控制和监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况,协调内部控制审计及其他相关事宜。根据COSO《内部控制框架》,凌云公司的上述做法属于内部控制要素中的()

A.控制环境

B.风险评估

C.控制活动

D.内部监督

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第3题

根据《企业内部控制基本规范》的要求,下列说法中,正确的有()

A.董事会负责内部控制的建立健全和有效实施

B.审计委员会对董事会建立与实施内部控制进行监督

C.审计委员会负责审查企业内部控制,监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况

D.经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行

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第4题

下列各项因素中,注册会计师在确定实施审计程序的时间时需要考虑的有()。

A.审计证据适用的期间

B.错报风险的性质

C.被审计单位的控制环境

D.何时能得到相关信息

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第5题

在COSO所定义的内部控制框架的五大要素中,()要素被认为是其他要素的根基,对内部控制的效果起决定作用

A.控制目标

B.控制环境

C.控制活动

D.信息与沟通

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第6题

注册会计师没有义务实施的程序是()

A.查找被审计单位内部控制运行中的所有重大缺陷

B.了解被审计单位情况及其环境

C.实施审计程序,以了解被审计单位内部控制的设计

D.实施穿行测试,以确定被审计单位相关控制活动是否等到执行

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第7题

下列各项中,属于内部控制中控制活动要素的是()

A.人力资源制度

B.组织结构

C.风险评估

D.凭证与记录控制

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第8题

博朗科技在首次公开发行股票的招股意向书上表示,企业将完善建立健全“三会一层”的公司治理结构,并在董事会下设战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会,这属于企业内部控制要素中的()

A.控制活动

B.内部监督

C.风险评估

D.控制环境

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第9题

下列各项中,属于内部控制中控制活动要素的是:

A.人事政策

B.组织结构

C.风险评估

D.凭证与记录控制

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第10题

下列各项中,不属于内部控制中对控制的监督要素的有()

A.业绩评价

B.职权与责任的分配

C.外部监管部门的检查

D.内部审计部门评估内部控制执行情况

E.对已记录的事项由经办人之外的独立人员进行验证

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