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[单选题]

凌云公司近年来不断加强企业内部控制体系建设,在董事会下设立了审计委员会。审计委员会负责审查企业内部控制和监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况,协调内部控制审计及其他相关事宜。根据COSO《内部控制框架》,凌云公司的上述做法属于内部控制要素中的()

A.控制环境

B.风险评估

C.控制活动

D.内部监督

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第1题

根据《企业内部控制基本规范》的要求,下列说法中,正确的有()

A.董事会负责内部控制的建立健全和有效实施

B.审计委员会对董事会建立与实施内部控制进行监督

C.审计委员会负责审查企业内部控制,监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况

D.经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行

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第2题

审计委员会负责审查企业内部控制,监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况,协调内部控制审计及其他相关宜等()
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第3题

博朗科技在首次公开发行股票的招股意向书上表示,企业将完善建立健全“三会一层”的公司治理结构,并在董事会下设战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会,这属于企业内部控制要素中的()

A.控制活动

B.内部监督

C.风险评估

D.控制环境

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第4题

下列关于审计委员会的表述中,错误的是()

A.审计委员会是董事会下设的委员会,全部由独立、非行政董事组成

B.审计委员会成员最重要的是具有管理技能,是否拥有相关的财务经验并不重要

C.董事会关于内部控制的主要目标会授权给审计委员会负责

D.一般情况下,审计委员会负责整个风险管理过程,包括确保内部控制系统是充分且有效的

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第5题

某企业是一家上市公司,在董事会下成立了审计委员会,目前正在为审计委员会设定职责功能,下列各项属于审计委员会职能的有()

A.监督内审部门

B.负责指定和撤换公司的内部审计主管

C.复核外部审计师的工作成果

D.向董事会报告内控系统的重大审计发现

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第6题

甲公司为加强风险管理制定并实施了下列内部控制制度,其中符合我国《企业内部控制基本规范》关于内部环境要素要求有()。

A.董事会负责内部控制的建立健全和有效实施

B.编制内部管理手册,使高级管理人员掌握内部机构设置、岗位职责、业务流程等情况

C.制定和实施有利于企业可持续发展的人力资源政策

D.在董事会下设立审计委员会

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第7题

根据《中国银监会关于印发商业银行内部审计指引的通知》,董事会应下设审计委员会,审计委员会成员不少于人,审计委员会成员应具有财务、审计和会计等专业知识和工作经验()

A.2

B.3

C.4

D.5

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第8题

根据《中国银监会关于印发商业银行内部审计指引的通知》规定,董事会应下设审计委员会,审计委员会负责人原则上应由执行董事担任()
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第9题

根据《商业银行内部审计指引》规定,董事会应下设审计委员会。审计委员会成员不少于3人,多数成员应是独立董事()

A.正确

B.错误

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第10题

TC公司董事会下设审计委员会,其工作之一是对内部审计部门的工作进行指导及复核,一般而言,审计委员会可从()方面进行复核

A.组织中的地位

B.职能范围

C.技术才能

D.专业应尽义务

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