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[单选题]

下列各项中,属于内部控制中控制活动要素的是:

A.人事政策

B.组织结构

C.风险评估

D.凭证与记录控制

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第1题

下列各项中,属于内部控制中控制活动要素的是()

A.人力资源制度

B.组织结构

C.风险评估

D.凭证与记录控制

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第2题

COSO组织在1994年完善的内部控制总体框架中,提出内控系统的五个构成要素,它们分别是()

A.控制环境、风险管理、风险控制、信息与沟通、监察

B.控制环境、控制目标、控制结构、信息与沟通、监察

C.控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、监察

D.控制目标、控制环境、控制活动、信息与沟通、监察

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第3题

全面内部控制审计,是针对组织所有业务活动的内部控制,包括、、、、内部监督五个要素所进行的全面审计()

A.内部环境

B.风险评估

C.控制活动

D.信息与沟通

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第4题

企业建立与实施有效的内部控制,应当包括下列要素()

A.内部环境

B.内部监督

C.风险评估

D.控制活动

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第5题

企业应当根据风险评估,识别内部控制中的关键控制。下列哪一选项属于关键控制应当考虑的因素()

A.复杂程度较高的控制

B.管理层逾越某一控制活动

C.需要高度判断力的控制

D.应考虑以上各项因素

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第6题

内部控制包括内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督五个要素()
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第7题

下列不属于了解被审计单位的内部控制的控制要素是()

A.控制环境、风险评估过程

B.信息系统和沟通

C.会计系统、控制程序

D.控制活动、对控制的监督

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第8题

下列不属于COSO内部控制框架中控制活动要素应当坚持的原则的是()

A.企业选择并制定有助将目标实现风险降低至可接受水平的控制活动

B.企业为用以支持目标实现的技术选择并制定一般控制政策

C.企业识别并评估可能会对内部控制系统产生重大影响的变更

D.企业通过政策和程序来部署控制活动:政策用来确定所期望的目标;程序则将政策付诸于行动

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第9题

为了确认内控体系的五个要素是否存在并持续运行,监控活动需要考虑每个要素的各项控制活动。下列哪—选项不属于管理层评估企业所选择和部署控制活动的目的()

A.持续遵循企业的行为准则规范

B.严格执行人事聘用政策及其原则

C.阐明可接受的风险容忍度

D.在信息需求变更后能够及时获取相关信息

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第10题

中国银监会在《商业银行内部控制评价试行办法》中,认为商业银行内部控制的要素是01()

A.内部控制环境

B.风险识别与评估

C.内部控制措施

D.监督评价与纠正

E.信息交流与反馈

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第11题

凌云公司近年来不断加强企业内部控制体系建设,在董事会下设立了审计委员会。审计委员会负责审查企业内部控制和监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况,协调内部控制审计及其他相关事宜。根据COSO《内部控制框架》,凌云公司的上述做法属于内部控制要素中的()

A.控制环境

B.风险评估

C.控制活动

D.内部监督

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