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[主观题]

以下不属于采购与付款循环的主要业务活动的是()。

A、请购商品和劳务

B、核算产品成本.

C、对外订购

D、验收商品

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第1题

下列关于在采购与付款循环中的主要凭证的说法中,正确的有()

A.请购单由产品制造、资产使用等部门的有关人员填写,送交采购部门

B.订购单由采购部门填写

C.验收单是收到商品、资产时所编制的凭证

D.付款凭证是用来记录库存现金和银行存款支出业务的记账凭证

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第2题

与采购循环相关的一种风险是订货量可能超过需求量。以下控制能防止这种情况的是()

A.在请购单被提交给采购部门之前由部门主管进行审查

B.采购部门在收到仓储人员的提示后立刻进行采购

C.验收部门在收到原始采购订单之前对待验收商品进行卸货

D.在采购部门提供了包括供应商编制的送货单在内的验收报告之后,商品才被入库保存

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第3题

采购与付款特环的主要业务活动

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第4题

甲公司采用电算化系统处理采购与付款循环的交易。注册会计师了解后确认,甲公司的信息系统对所有发出的订单事先自动编号,并与随后的采购入库通知单和供应商发票进行匹配,不能匹配的订购单将被单独打印。该项控制措施有助于降低其采购预付款交易中的错报风险包括()

A.订购的商品或劳务可能未被提供

B.可能向未经批准的供应商采购

C.采购可能有未经授权的员工执行

D.订购单的项目或数量可能不准确

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第5题

企业采购和付款业务循环内部控制中采用的“借项通知单”,是指()。
企业采购和付款业务循环内部控制中采用的“借项通知单”,是指()。

A.由采购部门编制的授权供应方提供商品的预先编号的文件

B.由卖方送来的标明采购商品的种类、数金、运费、价格、现金折扣条件以及开票日期的凭证

C.由于退金或折让而减少向卖方付款金额的凭证

D.用来建立正式记录和控制采购的凭单

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第6题

适当的职责分离有助于防止各种有意的或无意的错误,以下采购与付款业务的不相容岗位包括()

A.询价与确定供应商

B.采购与验收

C.付款审批与付款执行

D.采购合同的订立与审批

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第7题

核算销售过程中发生的销货运杂费业务,对于采购环节发生的运杂费通过现金流核算()

A.1Z1购买商品、接受劳务支付的现金

B.1ZZ支付的其他与经营活动有关的现金

C.1ZC支付销货运杂费支付的现金

D.1Z9安保基金及安全隐患治理支付的现金

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第8题

下列关于商业企业成本核算的账户表述错误的是()

A.“在途物资”账户核算商品企业购入材料、商品的采购成本

B.“商品进销差价”账户核算企业库存商品采用售价进行日常核算的,商品售价与进价之间的差额

C.“发出商品”账户核算企业商品销售不满足收入确认条件但已发出商品的实际成本(或进价)或计划成本(或售价)

D.“材料采购”账户核算企业库存的各种商品的实际成本(或进价)或计划成本(或售价)

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第9题

下列不属于增值税差额征税业务的是()

A.金融商品转让

B.经纪代理服务

C.受托加工劳务

D.旅游服务

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第10题

单位在销售产品、商品、材料及对外提供商业性劳务中形成的债权,一般用()科目进行核算

A.应收账

B.应付账款

C.预付账款

D.应付工资

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