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[单选题]

是指省联社审计机构以风险、合规为导向,以健全和完善农商行(农信社)内部控制为原则,以有效防范和控制风险为目标,结合农商行(农信社)的风险管理和内部控制状况,针对某个专业条线、业务板块或者产品及操作、管理环节、风险事件等特定事项开展的审计或调查活动()

A.经济责任审计

B.专项审计

C.非现场审计

D.以上都对

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第1题

是指在省联社党委的领导下,以风险、合规为导向,省联社审计机构对全省农商行(农信社)开展独立、客观的监督、评价和指导活动,是省联社强化监督、服务职能的重要手段()

A.行业审计

B.内部审计

C.交叉审计

D.外部审计

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第2题

根据《关于加强案件防控,落实轮岗、对账及内审有关要求的工作意见》规定,各机构要规划、制定、实施以防范__及__为导向,以杜绝严重违规行为为重点,以加强内部控制为核心的审计工作()

A.操作风险;合规风险

B.声誉风险;案件风险

C.操作风险;案件风险

D.声誉风险;合规风险

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第3题

根据《中国银监会关于规范农村信用社省(自治区)联合社法人治理的指导意见》规定,省联社应强化内部控制与风险管理,下列关于省联社说法错误的是()

A.省联社应指导督促辖内社员机构健全法人治理,制定业务管理制度,完善风险管理政策,规范内部控制程序,逐步建立全面风险管理体系

B.省联社要通过明确审慎合规经营标准,及时监测预警违规和风险事件,加强对社员机构的违规及不审慎经营行为的审计查处,防范相关风险

C.省联社不对社员机构信贷等具体业务经营活动进行直接或间接审批

D.省联社可以直接任命社员机构董(理)事长、监事长和高级管理人员

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第4题

省联社审计机构可根据实际工作需要,经有权机构或人员审批后,对全省农商行(农信社)进行()

A.行业审计

B.内部审计

C.全面审计

D.专项审计

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第5题

以审查和评价内部控制为特征的审计取证模式是()

A.账目基础审计

B.制度基础审计

C.风险导向审计

D.现代风险导向审计

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第6题

大企业税收风险管理内部控制,是指以风险防控为导向,通过查找、梳理、评估大企业税收风险管理工作中的各类风险,制定、完善并有效实施一系列制度、流程、方法和标准,对大企业税收风险管理工作风险进行事前控制、事中防范、事后监督和纠正的动态管理过程和机制。()
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第7题

根据《中国银监会办公厅关于推进省联社行业审计体系建设的通知》的规定,区域审计中心履职应以__为导向,牢固树立风险责任意识()

A.合规管理

B.风险防控

C.企业利益

D.经济效益

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第8题

农发行内部审计机构应建立审计质量控制机制,提高工作质量,防范审计风险()

A.有效的

B.准确的

C.合规的

D.规范的

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第9题

是合规风险防范的第一道防线()

A.业务职能部门和基层营业机构

B.合规风险管理部门

C.内部审计部门

D.合规部门和合规岗位

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第10题

内部控制的产生和发展,促使审计工作从详细审计发展成为()

A.账面审计

B.内部控制审计

C.以抽样为基础的内部控制审计

D.以测评内部控制为基础的抽样审计

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