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[单选题]

一般在进行采购与付款审计时不进行下列什么程序()

A.控制测试

B.截止测试

C.抽样测试

D.收款测试

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第1题

下列关于注册会计师对审计抽样方法运用中,不恰当的是()

A.风险评估程序通常不涉及审计抽样,但如果注册会计师在了解内部控制的同时对内部控制运行有效性进行测试可以运用审计抽样

B.当控制的运行留下轨迹时可以将审计抽样用于控制测试

C.控制测试过程中注册会计师采用审计抽样

D.审计抽样适用于细节测试,不适用于实质性分析程序

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第2题

在实施内部控制审计时,针对内部控制可能存在重大缺陷的领域,注册会计师的下列做法中,不恰当的有()

A.亲自测试或利用他人的工作

B.选择最重要的子公司进行测试

C.在接近内部控制评价基准日的时间测试内部控制

D.增加对相关内部控制的测试

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第3题

下列项目中属于进一步审计程序的包括()

A.控制测试

B.抽样测试

C.细节测试

D.实质性分析程序

E.其他审计程序

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第4题

注册会计师实施的下列审计程序中,通常会涉及审计抽样的是()

A.风险评估程序

B.未留下运行轨迹的控制进行的控制测试

C.细节测试

D.实质性分析程序

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第5题

下列程序中通常不涉及审计抽样的有()

A.风险评估程序

B.控制测试(非信息技术处理)

C.细节测试

D.实质性分析程序

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第6题

下列对于属性抽样与变量抽样的描述,正确的有()

A.属性抽样多用于控制测试

B.属性抽样多用于细节测试

C.变量抽样多用于控制测试

D.变量抽样多用于细节测试

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第7题

下列关于内部控制测试的说法中,正确的有()

A.监盘是内部控制测试的常用方法之一

B.通过内部控制测试以评价内部控制的可信赖程度

C.内部控制测试在审计实施阶段进行

D.内部控制测试在实质性程序之后进行

E.任何审计项目都要进行内部控制测试

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第8题

关键控制测试是通过采用的方法,对业务活动层面关键控制执行的有效性进行的检查()

A.抽样测试

B.访谈测试

C.评估报告

D.审计

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第9题

以下程序中,属于测试采购与付款循环中内部控制“存在”认定的常用控制测试程序的是()

A.检查企业验收单是否有缺号

B.检查有无未记录的卖方发票存在

C.检查付款凭单是否附有卖方发票

D.审核批准采购价格和折扣的标志

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第10题

关于审计抽样在控制测试中的应用,下列选项正确的有()

A.只要控制运行,不管控制运行有效性的评价如何,注册会计师都需要实施控制测试,并在控制测试中运用审计抽样

B.在控制测试中,注册会计师定义总体时,要考虑总体的同质性

C.如果测试目标是确定付款是否得到授权,且设定的控制要求付款之前授权人在付款单据上签字,抽样单元可以被定义为每一张付款单据

D.如果一张付款单据包含了对几张发票的付款,且设定的控制要求每张发票分别得到授权,那么付款单据与发票对应的一行可以被定义为抽样单元

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