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[单选题]

行业审计的主要审计事项不包括下列()

A.公司治理的健全性和有效性

B.内部控制体系的健全性、合理性和有效性

C.业务管理的合规性和有效性

D.风险管理状况及实施风险识别、计量、监测和管理的专业性

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第1题

评价内部控制系统健全性、有效性的审计依据主要有

A.章制度

B.内部管理控制制度

C.部审计制度

D.内部会计控制制度

E.业务规范和技术经济标准

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第2题

内部审计机构或内部审计人员对本单位及所属单位的下列事项履行内部审计职责()

A.财政收支、财务收支及其有关经济活动

B.建设项目、技术改造项目、政府采购及重大投资活动

C.主要负责人履行经济责任情况

D.经济管理和效益情况

E.内控制度的健全性、有效性以及风险管理情况

F.专项审计调查

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第3题

加大审计银行内部控制()的力度,切实发挥内部审计的重要作用

A.健全性

B.合规性

C.有效性

D.安全性

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第4题

内部审计事项主要包括()

A.经营管理的合规性及合规部门工作情况

B.内部控制的健全性和有效性

C.风险状况及风险识别、计量、监控程序的适用性和有效性

D.信息系统规划设计、开发运行和管理维护的情况

E.会计记录和财务报告的准确性和可靠性

F.资本分配和运用的高效性与合理性G.机构运营绩效和管理人员履职情况

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第5题

企业内部控制评价的目标是通过对企业内部控制体系的,促使企业切实加强内部控制体系的建设并认真执行,从而保证内部控制体系得以持续、有效的改进()

A.有效性评价

B.健全性评价

C.合理性评价

D.以上选项均正确

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第6题

商业银行内部审计部门应根据业务的性质、规模和复杂程度,对相关系统及其控制的__和__进行监测()

A.有效性 合理性

B.适当性 科学性

C.全面性 合理性

D.适当性 有效性

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第7题

内部审计报告应当体现内部审计项目目标的要求,并有助于组织增加价值。内部审计项目目标的要求主要包括但不限于对以下方面的评价()

A.经营活动的合法性、经济性、效果性和效率性

B.组织内部控制的健全性和有效性

C.组织负责人的经济责任履行状况

D.组织财务状况与会计核算状况

E.组织的风险管理状况

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第8题

银行业金融机构内部审计事项主要包括()

A.经营管理的合规性及合规部门工作情况

B.内部控制的健全性和有效性

C.风险状况及风险识别.计量.监控程序的适用性和有效性

D.信息系统规划设计.开发运行和管理维护的情况

E.会计记录和财务报告的准确性和可靠性

F.与风险相关的资本评估系统情况G.机构运营绩效和管理人员履职情况等

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第9题

符合性测试是对被审计单位内部控制进行测试,评价其内部控制建立健全的有效性。符合性测试要按照规定的程序、方法和标准,对公司内部控制体系设计有效性和执行有效性进行检查,查找内部控制设计方面的问题,为内部控制体系有效性提供合理保证。()
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第10题

是一种独立、客观的确认和咨询活动,它通过运用系统、规范的方法,审查和评价组织的业务活动、内部控制和风险管理的适当性和有效性,以促进组织完善治理、增加价值和实现目标()

A.国家审计

B.内部审计

C.外部审计

D.社会审计

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