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[判断题]

银行业金融机构内部审计部门可就风险管理、内部控制等有关问题提供咨询服务,必要时经内部审计委员会批准可直接参与或负责内部控制设计和经营管理决策与执行()

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第1题

内部审计部门可就风险管理、内部控制等事项提供专业建议,但不得直接参与或负责内部控制设计和经营管理的决策与执行()
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第2题

银行业金融机构应以制度形式明确董事会、监事会、审计委员会、首席审计官和内部审计部门及人员的内部审计职责()
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第3题

巴塞尔委员会《有效银行核心监管原则》对内部审计部门的要求不包括()

A.内部审计部门应具有充分的独立性

B.内部审计部门及时、充分了解相关信息

C.内部审计部门应负责开发风险管理模型工具

D.内部审计部门确保采用的审计方法能够识别银行承担的实质性风险

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第4题

《中国内部审计准则》内部审计人员应当具备下列履行职责所需的专业知识、职业技能和实践经验:(一)审计、会计、财务、税务、经济、金融、统计、管理、内部控制、风险管理、法律和信息技术等专业知识,以及与组织业务活动相关的专业知识;(二)语言文字表达、问题分析、审计技术应用、人际沟通、组织管理等职业技能;(三)必要的实践经验及相关职业经历()

A.审计、会计、财务、税务、经济、金融、统计、管理、内部控制、风险管理、法律和信息技术等专业知识

B.与组织业务活动相关的专业知识

C.语言文字表达、问题分析、审计技术应用、人际沟通、组织管理等职业技能

D.必要的实践经验及相关职业经历

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第5题

银行业金融机构内部审计是通过系统化和规范化的方法,审查评价并改善银行业金融机构()

A.经营活动

B.风险状况

C.内部控制

D.公司治理效果

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第6题

根据《银行业金融机构外包风险管理指引》规定,银行业金融机构的战略管理、核心管理以及内部审计等职能__外包()

A.可以

B.可以部份

C.不宜

D.以上都不对

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第7题

银行业金融机构内部审计是通过系统化和规范化的方法,审查评价并改善银行业金融机构的,促进银行业金融机构稳健发展()

A.经营活动

B.风险状况

C.内部控制

D.人员素质

E.公司治理效果

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第8题

按照《银行业金融机构内部审计指引》,银行业金融机构审计委员会应按向董事会报告审计工作情况,并通报高级管理层和监事会()

A.月度

B.季度

C.半年度

D.年度

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第9题

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》,以下关于中小板上市公司内部审计的说法错误的是()

A.内部审计部门应至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告

B.内部审计部门应当至少每半年向审计委员会报告一次内部审计计划的执行情况

C.内部审计部门应当在重要的对外担保事项发生后及时进行审计

D.上市公司应当在股票上市后6个月内建立内部审计制度,设立内部审计部门

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第10题

下列哪些属于内部审计部门的职责()

A.就内部审计具体工作对董事会和审计委员会负责

B.制定内部审计程序,评价风险状况和管理情况

C.组织实施内部审计章程、中长期审计规划和年度工作计划

D.开展后续审计,监督整改情况,对审计项目质量负责,做好档案管理

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