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[单选题]

以下哪项不属于货币资金审计符合性测试的审计内容()

A.货币资金业务相关岗位及人员的设置情况

B.银行存款调节表

C.货币资金授权批准制度的执行情况

D.支付款项印章的保管情况

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第1题

货币资金的循环审计,首要检查的是内控系统是否健全合理有效。下列违反货币资金管理职责分工和职权分离制度的是()

A.出纳人员兼任会计档案保管

B.出纳人员兼任债权债务的登记

C.根据单位情况对办理货币资金业务的人员轮岗

D.确保办理货币资金业务的不相容岗位相互分离、制约和监督

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第2题

货币资金审计与业务循环审计存在着密切的关系。一些最终影响货币资金的错误只有在销售、采购、筹资和投资的交易循环的审计测试中才会被发现()
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第3题

下列哪项是审计人员在审计终结阶段进行的()

A.执行符合性测试

B.进行财务收支项目实质性测试

C.出具审计意见书

D.编制审计计划

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第4题

下列不属于货币资金项目内容的是:

A.库存现金

B.银行存款

C.其他货币资金

D.持有至到期投资

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第5题

注册会计师针对被审计单位银行存款实施审计时,检查银行存款收支的截止是否正确,与货币资金()认定直接相关

A.存在

B.截止

C.完整性

D.准确性、计价和分摊

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第6题

下列各项中,不属于货币资金的是()。

A.库存现金

B.银行存款

C.其他货币资金

D.存货

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第7题

下列有关被审计单位货币资金内部控制的表述中,正确的是()

A.财务专用章应由专人保管,个人名章必须由本人或其授权人员保管,严禁一人保管支付款项所需的全部印章

B.对于重要货币资金业务,应当实施集体决策和审批

C.负责定期核对银行账户的人员不能负责登记应收账款明细账

D.被审计单位应当按照规定程序办理货币资金支付业务:支付申请、支付审批、办理支付,最后进行支付复核

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第8题

以下有关货币资金内部控制的设置中,存在重大缺陷的有()

A.企业应当加强与货币资金相关的票据的管理,明确各种票据的购买、保管、领用、背书转让、注销等环节的职责权限和程序

B.出纳人员不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的登记工作

C.现金收入及时存入银行,特殊情况下,经主管领导审查批准方可坐支现金

D.出纳核对银行账户,每月核对一次,并编制银行存款余额调节表,使银行存款账面余额与银行对账单调节相符

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第9题

货币资金的控制测试包括()

A.结合收、付款交易测试

B.抽取现金盘点表和银行存款余额调节表

C.抽取银行结算凭证

D.监盘库存现金

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第10题

据我国《独立审计准则》实施准则的内容,下列说法错误的是()

A.注册会计师在进行符合性测试和实质性测试时,一般应采用抽样审计方法

B.注册会计师应当研究和评价被审计单位的相关内部控制制度,据以确定实质性测试的性质、时间和范围

C.注册会计师应当在了解被审计单位基本情况的基础上,由被审计单位接受委托,签订审计业务约定书

D.在电子数据处理环境下,注册会计师利用计算机辅助审计技术执行审计程序时,不应改变审计目标和范围

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