以下哪项不属于货币资金审计符合性测试的审计内容()
A.货币资金业务相关岗位及人员的设置情况
B.银行存款调节表
C.货币资金授权批准制度的执行情况
D.支付款项印章的保管情况
A.货币资金业务相关岗位及人员的设置情况
B.银行存款调节表
C.货币资金授权批准制度的执行情况
D.支付款项印章的保管情况
第1题
A.出纳人员兼任会计档案保管
B.出纳人员兼任债权债务的登记
C.根据单位情况对办理货币资金业务的人员轮岗
D.确保办理货币资金业务的不相容岗位相互分离、制约和监督
第7题
A.财务专用章应由专人保管,个人名章必须由本人或其授权人员保管,严禁一人保管支付款项所需的全部印章
B.对于重要货币资金业务,应当实施集体决策和审批
C.负责定期核对银行账户的人员不能负责登记应收账款明细账
D.被审计单位应当按照规定程序办理货币资金支付业务:支付申请、支付审批、办理支付,最后进行支付复核
第8题
A.企业应当加强与货币资金相关的票据的管理,明确各种票据的购买、保管、领用、背书转让、注销等环节的职责权限和程序
B.出纳人员不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的登记工作
C.现金收入及时存入银行,特殊情况下,经主管领导审查批准方可坐支现金
D.出纳核对银行账户,每月核对一次,并编制银行存款余额调节表,使银行存款账面余额与银行对账单调节相符
第10题
A.注册会计师在进行符合性测试和实质性测试时,一般应采用抽样审计方法
B.注册会计师应当研究和评价被审计单位的相关内部控制制度,据以确定实质性测试的性质、时间和范围
C.注册会计师应当在了解被审计单位基本情况的基础上,由被审计单位接受委托,签订审计业务约定书
D.在电子数据处理环境下,注册会计师利用计算机辅助审计技术执行审计程序时,不应改变审计目标和范围
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