有价单证及重要空白凭证的领缴与交接应遵循()
A.应在录像监控可视范围内进行领缴与交接
B.双方应当面清点(未拆包装的可无需拆开清点,零散的需逐份清点),认真核对交接实物的种类、数量及号码,并及时完成系统操作
C.领缴与交接时,发现印制错误,应停止领缴与交接,立即在系统中进行销号处理后封存,并向上级行报告,查明原因后按上级行指示处理
D.柜员向库管员领缴凭证,两名库管员和该柜员应同时在场,无需第三人监交
A.应在录像监控可视范围内进行领缴与交接
B.双方应当面清点(未拆包装的可无需拆开清点,零散的需逐份清点),认真核对交接实物的种类、数量及号码,并及时完成系统操作
C.领缴与交接时,发现印制错误,应停止领缴与交接,立即在系统中进行销号处理后封存,并向上级行报告,查明原因后按上级行指示处理
D.柜员向库管员领缴凭证,两名库管员和该柜员应同时在场,无需第三人监交
第1题
A.负责办理业务所需重要空白凭证及有价单证的领缴、出售、使用、保管、登记,确保账、证相符
B.负责办理营业用存单、存折等重要空白凭证和有价单证的领用与保管,登记相应登记簿,领取时应由主管授权(或审批)并监交
C.负责每日换人清点、复核当日尾箱重要空白凭证及有价单证
D.负责营业终了重要空白凭证的轧账工作,确保所记录的流水账日终(日中)轧账平衡,经核对无误并经事后主管审核后整点、封箱、上双锁
第4题
A.负责柜员收付5万元以上大额现金的复核
B.定期和不定期检查现金、重要空白凭证和有价单证,做好记录
C.监督营业领缴现金情况和特殊业务的处理情况
D.检查、监督监控设施的运行情况,管理储蓄所的监控录像带
第5题
A.现金管理中心库管员根据系统已审批的申请记录,操作"[029154]重要空白凭证调出"交易调出重要空白凭证凭证,经主管授权后,交易成功
B.现金管理中心库管员操作"[129159]重要空白凭证批量调拨打印"交易,打印"重要空白凭证及有价单证调拨单"(调出),以第一联做调出交易传票并根据调拨单进行重要空白凭证凭证出库
C.重要空白凭证及有价单证调拨单交后台人员审核,并在第二联调拨单的"调出方盖章"处加盖业务公章
D.凭证专管员复核后交解款出纳员点收重要空白凭证凭证无误后,解款出纳员在《重要空白凭证保管登记簿》和"重要空白凭证及有价单证调拨单"上签名
E.重要空白凭证及有价单证调拨单(调出第二联)由解款出纳员随重要空白凭证凭证押送至现金管理分中心,办妥重要空白凭证凭证的交接手续
第6题
A.内库领入的重要空白凭证在二周内必须进行清点。
B.对已拆箱(包)或箱(包)已破损的,必须当日逐份清点。
C.对未拆箱(包)的,可先按箱(包)标签清点,待拆包时再逐份清点,并与箱(包)标签核对一致。
D.外库领用的重要空白凭证必须当天清点。
E.拆箱(包)和清点工作必须在监控下进行。
第7题
A.交接双方没有当面清点重要空白凭证,出现问题责任不明
B.调出柜员和监交主管未在记账凭证上签章确认,权责不清
C.无在监控下双人开箱清点现金
D.重要空白凭证没有及时入箱保管
第8题
A.现金管理分中心库凭证专管员及时根据“重要空白凭证及有价单证调拨单”及记账凭证记载《重要空白凭证保管使用登记簿》
B.现金管理分中心把现金管理中心退回的“重要空白凭证及有价单证调拨单”作记账凭证附件,留存备查
C.现金管理中心凭证专管员根据“重要空白凭证及有价单证调拨单”及记账凭证记载《款项交接登记簿》,并在登记簿上加盖附件章
D.现金管理中心把“重要空白凭证及有价单证调拨单”作记账凭证附件,留存备查
第10题
A.柜员领用重要空白凭证、有价单证必须坚持“谁领用,谁保管,谁负责”的原则。
B.柜员办理重要空白凭证、有价单证交接,必须在有关登记簿上登记并签章,以明确责任。
C.重要空白凭证作废后需放入传票时应剪角
D.营业终了,核心业务系统内各柜员重要空白凭证存结数,与实际存结数经换人核对相符并签章证明后,随现金入库保管
第11题
A.现金管理中心凭证专管员收到实物并双人核对实物与‘重要空白凭证及有价单证调拨单’相符后,库管员操作‘[029154]重要空白凭证调出’交易进行凭证调入,经主管授权后交易成功
B.现金管理中心凭证专管员操作‘[129159]重要空白凭证批量调拨打印’交易,打印‘重要空白凭证及有价单证调拨单’(调入),以第一联做调入交易传票
C.重要空白凭证及有价单证调拨单(调出第二联)加盖转讫章作调入交易传票附件,重要空白凭证收妥入库保管
D.重要空白凭证及有价单证调拨单(调入)的第二联交后台人员加盖业务公章及经办人员名章交由解款出纳员带回现金管理分中心,库管员审核无误后作调出调拨单第一联的附件
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