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[单选题]
审计组起草审计报告,经 审定后向派出行提交审计报告;审计报告中应对被审计单位反馈意见的采纳或不予采纳的情况和理由作出说明()
A.主审人
B.内审部门负责人
C.审计组组长
D.分管行领导
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A.主审人
B.内审部门负责人
C.审计组组长
D.分管行领导
第2题
A.审计实施方案,调查了解记录,审计工作底稿和重要管理事项记录
B.审计证据材料
C.被审计单位、被调查单位、被审计人员或者有关责任人员对审计报告的书面意见及审计组采纳情况的书面说明
D.审计报告和审计决定书
第3题
A.3.5
B.5.5
C.3.3
D.5.10
第5题
A.十
B.三
C.五
D.七
第6题
A.两者针对对象不同
B.注册会计师对管理建议没有法定责任而对审计意见有法定责任
C.管理建议对外公布而审计意见仅供被审计单位内部使用
D.管理建议被审计单位必须采纳,审计意见没有必要必须采纳
第8题
A.三十日
B.四十日
C.五十日
D.六十日
第10题
A.3
B.5
C.7
D.10
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