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[判断题]

内部审计人员需要在审计计划阶段执行分析程序,对业务活动、内部控制和风险管理进行审查,以获取审计证据()

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第1题

内部审计人员应当在审计实施结束后,以经过核实的审计证据为依据,形成审计结论、意见和建议,出具审计报告。如有必要,内部审计人员可以在审计过程中提交期中报告,以便及时采取有效的纠正措施改善业务活动、内部控制和风险管理()
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第2题

内部审计机构和内部审计人员应当保持独立性和客观性,必要时可以负责被审计单位的业务活动、内部控制和风险管理的决策与执行()
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第3题

内部审计人员执行分析程序,验证其他审计程序所得结论的合理性,以保证审计质量,这一执行分析程序的阶段是()

A.审计实施阶段

B.审计计划阶段

C.审计报告阶段

D.审计终结阶段

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第4题

下列关于分析程序的表述,不正确的是()

A.分析程序适用于审计计划、审计实施以及审计报告各个阶段的工作

B.内部审计人员在确定对分析程序结果的依赖程度时,需要考虑被审计单位的性质及业务活动的复杂程度

C.执行分析程序的主要方法包括比较分析、比率分析、趋势分析、回归分析等,内部审计人员可以单独或综合使用

D.在执行分析程序的过程中,不必考虑分析程序执行人员的专业素质

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第5题

__是指内部审计机构对内部审计人员和内部审计活动实施的计划、组织、领导、控制和协调工作()

A.内部审计机构的组织

B.内部审计机构的协调

C.内部审计机构的管理

D.内部审计机构的活动

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第6题

下列属于内部审计计划阶段应做的工作有()

A.编制年度审计计划

B.测试内部控制

C.获取审计证据

D.编制项目审计方案

E.编制与送达审计通知书

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第7题

内部审计人员获取的审计证据,如有必要,应当由证据提供者签名或者盖章。如果证据提供者拒绝签名或者盖章,内部审计人员应当注明原因和日期()
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第8题

《内部审计具体准则第2202号—绩效审计》所称绩效审计,是指内部审计机构和内部审计人员对本组织经营管理活动的经济性、相关性和风险性进行的审查和评价()
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第9题

内部审计人员获取的审计证据应当具备相关性、实用性、可靠性和充分性()
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第10题

当信息系统审计作为综合性内部审计项目的一部分时,内部审计人员在审计计划阶段还应当考虑项目审计目标及要求()
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