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[多选题]

审计反馈确认会议参加人员包括()

A.审计人员

B.被审计单位主要负责人、分管领导

C.有关部门负责人

D.其他相关人员

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第1题

审计人员与被审计对象主要负责人或相关业务管理部门负责人、业务经办人之间有直接利害关系的,应申请回避()
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第2题

审计人员在执行任务时,与被审计对象主要负责人或相关业务管理部门负责人、业务经办人之间存在以下哪种情况下,不一定要申请回避()

A.夫妻关系

B.兄弟姐妹

C.配偶的父母

D.战友

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第3题

对于《中华人民共和国审计法》所规定的审计法律责任的主体包括()

A.内部审计人员

B.被审计单位有关的直接责任人

C.国家审计人员

D.被审计单位

E.社会审计人员

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第4题

内部审计人员在从事内部审计活动中,需要与下列机构和人员建立人际关系有哪些()

A.组织适当管理层和相关人员

B.被审计单位和相关人员

C.组织内部各职能部门和相关人员

D.组织外部相关机构和人员

E.内部审计机构中的其他成员

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第5题

审计人员审查长期借款业务时,为确定“长期借款”账户余额的真实性进行函证,选择的函证对象应是()

A.被审计单位的律师

B.政府有关部门

C.被审计单位主要股东

D.银行或其他债权人

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第6题

内部审计报告应当由主管的内部审计机构盖章,并由以下人员签字()

A.审计机构负责人

B.审计项目负责人

C.其他经授权的人员

D.审计部总经理

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第7题

审计组应在收到被审计对象反馈意见后的内完成审计结果报告,并连同反馈意见报派出机构内部审计部门负责人审核,并报分管领导审定()

A.三个工作日

B.五个工作日

C.七个工作日

D.十个工作日

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第8题

下列有关审计独立性的说法中,体现审计业务工作上的独立性的有()

A.审计机关必须是独立的专职机构

B.审计人员不参与被审计单位的经营管理活动

C.审计人员在审计工作的全过程中依法独立行使审计监督权

D.审计人员依法办理审计事项时,其他行政机关、社会团体或个人不得干涉

E.审计人员如与被审计单位有利害关系,应当回避

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第9题

注册会计师监盘库存现金时,被审计单位必须参加的人员是()

A.会计主管人员和内部审计人员

B.现金出纳员和银行出纳员

C.现金出纳员和内部审计人员

D.现金出纳人员和会计主管人员

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第10题

审计决定采用()形式,由派出机构内部审计部门拟订,经部门负责人审核后报分管领导审核签发

A.审计告知单

B.反馈意见书

C.审计事实确认书

D.审计决定书

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