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[单选题]

内部审计章程的主要内容不包括()

A.应明确内部审计部门的主要职责和权限

B.内部审计的独立性

C.不受限制的工作范围

D.怎样提高部门收入

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第1题

巴塞尔委员会《有效银行核心监管原则》对内部审计部门的要求不包括()

A.内部审计部门应具有充分的独立性

B.内部审计部门及时、充分了解相关信息

C.内部审计部门应负责开发风险管理模型工具

D.内部审计部门确保采用的审计方法能够识别银行承担的实质性风险

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第2题

内部审计的__、__和__等内容应当在组织的内部审计章程中明确规定()

A.范围

B.目标

C.权限

D.职责

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第3题

审计委员会交付内部审计主管完全遵守内部审计准则的责任。而审计主管的首要职责是完善章程。下列哪个事项符合审计独立性的陈述()

A.按季度向审计委员会报告所有的审计结果

B.向政府法律部门报告组织管理层的非道德经营行为

C.确定组织内部控制系统的恰当性和有效性

D.每月向管理层提交部门预算变动报告。

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第4题

下列哪些属于内部审计部门的职责()

A.就内部审计具体工作对董事会和审计委员会负责

B.制定内部审计程序,评价风险状况和管理情况

C.组织实施内部审计章程、中长期审计规划和年度工作计划

D.开展后续审计,监督整改情况,对审计项目质量负责,做好档案管理

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第5题

银行业金融机构应以制度形式明确董事会、监事会、审计委员会、首席审计官和内部审计部门及人员的内部审计职责()
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第6题

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》,以下关于中小板上市公司内部审计的说法错误的是()

A.内部审计部门应至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告

B.内部审计部门应当至少每半年向审计委员会报告一次内部审计计划的执行情况

C.内部审计部门应当在重要的对外担保事项发生后及时进行审计

D.上市公司应当在股票上市后6个月内建立内部审计制度,设立内部审计部门

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第7题

__是指内部审计机构对内部审计人员和内部审计活动实施的计划、组织、领导、控制和协调工作()

A.内部审计机构的组织

B.内部审计机构的协调

C.内部审计机构的管理

D.内部审计机构的活动

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第8题

针对注册会计师评价内部审计的客观性,下列说法中,不恰当的是()

A.内部审计直接向治理层报告工作,其履行职责组织地位可以提高内部审计客观性

B.如果内部审计人员能够直接接触治理层,则内部审计客观性会增强

C.如果管理层或治理层对内部审计施加限制,则会降低内部审计客观性

D.如果管理层决定内部审计相关的人事决策,则内部审计客观性会增强

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第9题

银行业金融机构首席审计官的主要职责包括()

A.负责组织实施内部审计章程、中长期审计规划和年度工作计划;

B.做好协调工作;

C.及时向董事会和高级管理层主要负责人报告审计工作情况;

D.对内部审计的整体质量负责。

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第10题

《湖南省内部审计办法》规定,()依照有关章程为内部审计工作提供协调和服务,依法履行行业管理职能。

A.省政府

B.省审计厅

C.内部审计师协会

D.本单位审计部门

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