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[单选题]

内部审计机构应当接受组织董事会或者最高管理层的领导和监督,在日常工作中保持有效的沟通,向其定期提交工作报告,适时提交审计()

A.报告

B.意见

C.建议

D.方案

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第1题

内部审计机构应当接受组织董事会或者最高管理层的领导和监督,并保持与董事会或者最高管理层及时、高效的沟通()
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第2题

内部审计机构应当及时向董事会或者最高管理层提交审计报告,审计报告应当清晰反映审计发现的()

A.意见和建议

B.重要问题

C.差异和缺陷

D.审计结论

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第3题

内部审计机构负责人应当积极寻求对内部审计工作的理解与支持()

A.董事会

B.董事会下属的审计委员会

C.董事会或者最高管理层

D.监事会

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第4题

内部审计机构除实施常规审计业务外,还可以接受董事会或者最高管理层委派的下列事项()

A.进行舞弊检查

B.实施临时审计

C.开展经济责任审计

D.评价社会审计组织的工作质量

E.其他

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第5题

当被审计单位基于成本或者其他方面考虑,决定对审计发现的问题不采取纠正措施并做出时,内部审计机构负责人应当向组织董事会或者最高管理层报告()

A.口头承诺

B.书面承诺

C.整改计划

D.文件制度

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第6题

内部审计机构应当对内部审计质量实施有效控制,建立制度,并接受内部审计质量外部评估()

A.指导

B.监督

C.分级复核

D.内部审计质量评估

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第7题

商业银行下级机构内部审计负责人的聘任和解聘应当由上一级内部审计部门负责,总行内部审计负责人的聘任和解聘应当由()负责

A.董事会

B.监事会

C.董事长

D.高级管理层

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第8题

内部审计机构和内部审计人员在确定绩效审计评价标准时,应当与进行沟通,在双方认可的基础上确定绩效审计评价标准()

A.被审计对象

B.组织管理层

C.审计人员

D.经营管理层

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第9题

__是指内部审计机构对内部审计人员和内部审计活动实施的计划、组织、领导、控制和协调工作()

A.内部审计机构的组织

B.内部审计机构的协调

C.内部审计机构的管理

D.内部审计机构的活动

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第10题

监事会监督董事会、高级管理层及其成员有效履行洗钱风险管理职责并提出意见与建议;授权(),针对公司已经建立的洗钱风险管理机制的健全和有效性开展检查和监督

A.董事会

B.高级管理层及其成员

C.内部审计部门

D.外部审计部门

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