题目内容 (请给出正确答案)
[单选题]

工程师小张在客户现场测试邮件外发预审功能,但是发现怎么测试都审计不到,下面哪项最有可能是审计不到的原因?()

A.客户的邮件客户端开启了SMTPS

B.客户的邮件服务器在公网

C.客户的邮件客户端用的是foxmail

D.客户的邮件服务器未开启POP3服务

查看答案
如搜索结果不匹配,请 联系老师 获取答案
您可能会需要:
您的账号:,可能会需要:
您的账号:
发送账号密码至手机
发送
更多“工程师小张在客户现场测试邮件外发预审功能,但是发现怎么测试都…”相关的问题

第1题

下列哪项是审计人员在审计终结阶段进行的()

A.执行符合性测试

B.进行财务收支项目实质性测试

C.出具审计意见书

D.编制审计计划

点击查看答案

第2题

审计发现是内部审计人员在对被审计单位的经营活动与内部控制的检查和测试过程中所得到的积极或消极的事实,一般应包括以下内容()

A.所发现事实的现状.即审计发现的具体情况

B.所发现事实应遵照的标准.如政策、程序和相关法律法规

C.所发现事实与预定标准的差异

D.所发现事实已经或可能造成的影响

E.所发现事实在目前现状下产生的原因(包括内在原因与环境原因)

点击查看答案

第3题

审计师小李怀疑存在错报,但是没有证据。小李可能因以下哪项而违背专业关注的准则()

A.把怀疑告知高层管理人员,并寻求处理建议

B.在未经被审计单位许可的情况下扩大审计范围,以寻找最可能发生错报的方式

C.鉴别错误可能发生的原因,对其进行排序以备审计调查

D.不对可能的错报进行测试,因为审计项目已经被审计经理证实

点击查看答案

第4题

A注册会计师对甲公司的存货进行审计,下列关于存货计价测试的说法正确的有()

A.进行计价测试时,注册会计师首先应对存货价格的组成内容予以审核,然后按照所了解的计价方法对所选择的存货样本进行计价测试

B.测试时,应尽量排除被审计单位已有计算程序和结果的影响,进行独立测试

C.测试结果出来后,应与被审计单位账面记录比对,编制对比分析表,分析形成差异的原因

D.如果测试结果显示差异过大,应扩大测试范围,并根据审计结果考虑是否提出审计调整建议

点击查看答案

第5题

下列关于控制测试和了解内部控制的说法中,正确的有()

A.了解被审计单位的内部控制是风险评估程序,控制测试是进一步审计程序

B.了解被审计单位的内部控制是了解被审计单位的内部控制是否存在,控制测试是测试被审计单位内部控制运行的有效性和确定内部控制是否得到执行

C.了解被审计单位的内部控制是必须要做的审计程序,控制测试不是必须要做的审计程序

D.两者的审计程序都包含观察、检查和询问

点击查看答案

第6题

实施审计阶段,审计师的工作不包括()

A.收集资料,决定审计或测试的方式

B.与管理者沟通

C.决定审计或测试的方式

D.利用审计方法,对所有控制进行测试和评价

点击查看答案

第7题

关于ICG查询统计中的邮件收发对应的策略哪项有误?()

A.Http审计策略--->发帖审计策略

B.Http审计策略--->Webmail审计策略

C.SMTP发送邮件审计策略

D.接收邮件审计

点击查看答案

第8题

下列各项中,属于审计质量控制措施的是()

A.选择收费较高的项目进行审计

B.对特定审计项目都进行内部控制测试

C.对特定审计事项都采用抽查法

D.对所有审计工作底稿进行复核

点击查看答案

第9题

下面哪一个不属于SQA元素?()

A.需求分析

B.复审和审计

C.变更管理

D.测试

点击查看答案

第10题

下列项目中属于进一步审计程序的包括()

A.控制测试

B.抽样测试

C.细节测试

D.实质性分析程序

E.其他审计程序

点击查看答案
热门考试 全部 >
相关试卷 全部 >
账号:
你好,尊敬的上学吧用户
发送账号至手机
密码将被重置
获取验证码
发送
温馨提示
该问题答案仅针对搜题卡用户开放,请点击购买搜题卡。
马上购买搜题卡
我已购买搜题卡, 登录账号 继续查看答案
重置密码
确认修改
谢谢您的反馈

您认为本题答案有误,我们将认真、仔细核查,
如果您知道正确答案,欢迎您来纠错

警告:系统检测到您的账号存在安全风险

为了保护您的账号安全,请在“上学吧”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!

微信搜一搜
上学吧
点击打开微信
警告:系统检测到您的账号存在安全风险
抱歉,您的账号因涉嫌违反上学吧购买须知被冻结。您可在“上学吧”微信公众号中的“官网服务”-“账号解封申请”申请解封,或联系客服
微信搜一搜
上学吧
点击打开微信