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[多选题]

下列属于内部交易事项的是()

A.资金往来业务

B.代收代付业务

C.内部收支业务

D.其他内部员工交易事项

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第1题

付款管家例外交易不支持维护代收业务、代付业务和理财业务()
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第2题

下列哪些事项是属于机构COS_T系统核对的内容()。

A.营运主管需检查交换、跨行转账等业务所涉及使用的内部账过渡账户,确保内部挂账资金及时清理

B.运主管必须及时查看确认是否有大额交易预警和重复交易预警

C.受理人员检查是否存在补授权、待确认、查询查复等待处理事项

D.业务受理机构在规定时间未完成日切处理,系统将强制进行日切

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第3题

对于同一保险集团下属的两家保险公司而言,二者进行业务往来属于保险集团公司的内部交易,而非关联交易()
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第4题

根据《北京市存量房交易结算资金账户管理暂行规定》,未设立“专用账户”的房地产经纪机构居间或代理存量房买卖的,其成交业务的交易结算资金()

A.可自行实施划转

B.应通过保证机构的“专用账户”实施划转

C.可委托其他经济组织代收代付

D.可自行代收代付

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第5题

根据我社的内部账管理办法,各分支机构应明确相关岗位的职责权限,不得由一人办理内部账户资金业务的全过程,下列哪些岗位、职责必须分离?()

A.内部账户交易数据的录入柜员与授权柜员。

B.内部账户各项交易业务的审批人员与具体经办柜员。

C.内部账户前台核算与事后监督人员。

D.内部账户各项交易具体经办柜员与对账柜员。

E.内部账户各项交易具体经办柜员与流水勾对人员

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第6题

内部控制审计应当在对内部控制全面评价的基础上,关注、和的内部控制()

A.重要业务单位

B.主要领导人

C.重大业务事项

D.高风险领域

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第7题

内部审计人员除考虑内部控制的固有局限外,还应当考虑下列可能导致舞弊发生的情况()

A.管理人员品质不佳

B.管理人员遭受异常压力

C.业务活动中存在异常交易事项

D.组织内部个人利益.局部利益和整体利益存在较大冲 突

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第8题

内部控制审计应当在对内部控制全面评价的基础上,关注、和的内部控制。---审计部()

A.重要业务单位

B.主要领导人

C.重大业务事项

D.高风险领域

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第9题

企业网上银行柜面业务包括注册业务、证书业务、维护业务和业务()

A.查询

B.资金归集

C.现金管理

D.代收代付

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第10题

下列哪些业务属于涉及公司间损益的内部往来业务()

A.集团内部的无息借贷业务

B.集团内部的有息借贷业务

C.集团内部模拟市场的现销业务

D.集团内部模拟市场的赊销业务

E.集团内部以低于成本的价格进行购销活动

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