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[多选题]

运行机构和接入机构应结合自身实际对自身的内控制度及问责制度进行自建自查,查漏补缺,补齐短板,并重点从加以完善()

A.建立内控制度及问责制度的报备制度

B.建立征信信息安全风险事件报告制度

C.建立征信信息安全情况报告制度

D.建立征信合规与信息安全自查自纠制度及报告制度

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第1题

人民银行应随机对接入机构全员征信合规教育轮训情况、征信内控问责情况以及征信法规制度遵守情况进行现场执法检查()
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第2题

信贷资产风险分类工作由()组织实施,实行分级审核认定制度,并根据自身的实际情况确定各级机构的审核认定权限及时限

A.法人机构

B.风险管理委员会

C.风险管理部

D.基层信用社

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第3题

各机构必须建立重要岗位员工()制度,并作为银行的基本内控制度项监管部门进行报备

A.休假

B.轮岗

C.审计

D.奖惩

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第4题

银行应依据自身的经营特点,对自身承受的压力情景能力进行流动性风险压力测试,在确定适当的测试频率前提下,制定有效的,以确保可以应对紧急情况下的流动性需求()

A.流动性风险报告制度

B.流动性风险内控制度

C.流动性风险应急处置预案

D.流动性风险限额管理

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第5题

运行机构和接入机构应不断更新技术保障措施,加强对各级系统用户运行情况的,在制度措施保障上不留真空和死角()

A.实时监控

B.分级负责

C.明确责任

D.技防和人防相结合

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第6题

下列关于征信安全检查和评估的表述,不正确的是()

A.征信机构应当定期检查征信的安全建设与运行情况

B.接入机构应当定期开展业务自查和风险排查

C.征信机构及接入机构应当建立信息泄露应急处置制度

D.以上三个表述均不正确

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第7题

银行业金融机构应当建立案防评价制度,对各级机构案防工作进行考核,并作为经营绩效考核的重要内容。考核要素至少应当包括()

A.案防工作组织及质量

B.内控制度建设

C.制度执行

D.内审监督

E.案发情况

F.责任追究和整改情况

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第8题

各机构()部门应将对账工作作为内控制度执行情况的重点事项进行检查

A.运营控制

B.国内结算

C.内审稽核

D.营业部

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第9题

营业机构实行柜员制的,应严格按要求配备柜员,柜员(含会计主管)总数不得少于()人,并应符合内控制度及岗位监督制约的要求,确保业务正常开展

A.3

B.4

C.5

D.6

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第10题

商业银行应当对每项表外业务()

A.制定书面的内控制度和操作程序

B.并定期对风险管理程序进行评估

C.明确操作流程

D.保证程序的合理性和完善性

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