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[主观题]

货币资金内部控制的以下关键环节中,没有缺陷的有()

A.财务专用章由专人保管,个人名章由本人或其授权人员保管

B.对重要货币资金支付业务,实行集体决策

C.现金收入及时存入银行,特殊情况下,经主管领导审查批准方可坐支现金

D.指定专人定期核对银行账户,每月核对一次,编制银行存款余额调节表,使银行存款账面余额与银行对账单调节相符

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第1题

严禁一人保管收付款项所需的全部印章。财务专用章应当由专人保管,个人名章应当由保管()

A.本人

B.本人授权的人员

C.本人或其授权人员

D.非保管财务专用章人员

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第2题

下列有关货币资金内部控制制度中,不存在缺陷的有()

A.对于重要货币资金支付由总经理授权审批

B.明确货币资金的审批人对货币资金业务的授权批准方式、权限、程序、责任和相关控制措施

C.明确规定不能由一人保管支付款项所需的全部印章,财务专用章应由专人保管,个人名章必须由本人或其授权人员保管

D.明确各种票据的购买、保管、领用、背书转让、注销等环节的职责权限和程序,并专设登记簿进行记录

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第3题

下列有关货币资金的内部控制中,存在设计缺陷的是()

A.财务专用章应由专人保管,个人名章必须由本人或其授权人员保管

B.严禁未经授权的机构或人员办理货币资金业务或直接接触货币资金

C.因特殊情况需坐支现金的,应事先报经财务总监审查批准

D.企业有关部门或个人用款时,应当提前向审批人提交货币资金支付申请,注明款项的用途.金额.预算.支付方式等内容,并附有效经济合同或相关证明

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第4题

下列有关被审计单位货币资金内部控制的表述中,正确的是()

A.财务专用章应由专人保管,个人名章必须由本人或其授权人员保管,严禁一人保管支付款项所需的全部印章

B.对于重要货币资金业务,应当实施集体决策和审批

C.负责定期核对银行账户的人员不能负责登记应收账款明细账

D.被审计单位应当按照规定程序办理货币资金支付业务:支付申请、支付审批、办理支付,最后进行支付复核

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第5题

单位客户在本行开立人民币单位银行结算账户时,应将作为单位预留印鉴()

A.财务专用章+法定代表人名章

B.单位公章+法定代表人名章

C.财务专用章或者单位公章+法定代表人名章

D.财务专用章或者单位公章+法定代表人或其授权代理人名章

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第6题

上门服务专用章由营业室主任指定专人保管()
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第7题

下列不能作为单位结算账户的预留印鉴的印章为()

A.公章、财务专用章

B.财务专用章、法定代表人名章

C.公章、授权代理人名章

D.财务专用章、授权代理人名章

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第8题

法定代表人手章、财务专用章、发票专用章、合同专用章由财务部门保管,为防范风险,要委托不同人保管。()
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第9题

财务专用章、业务专用章、结算专用章由保管()

A.柜员

B.运营主管

C.行长

D.运营管理部

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第10题

汇票专用章不得由()保管使用。

A.账务柜员

B.汇票保管人员

C.本票保管人员

D.票据交换人员

E.汇票签发人员

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