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[单选题]

一家零售公司的内部审计师正在对采购环节进行审计。为了评估采购交易的效率,审计师决定计算抽样产品的经济订货批量。在计算经济订货批量时,内部审计师不需要以下()数据?

A.产品销售规模

B.产品采购价格

C.产品订购的固定成本

D.产品存货的规模

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第1题

某内部审计小组最近完成的审计业务对有关公司机动车使用是否符合公司出租与采购政策作出了评价。审计报告表明有若干项出租(而非采购)的决定没有在文件中记录因而无法审计。报告建议业务管理人员必须确保在有出租决定的书面文件时才可以办理出租协议。内部审计师准备对该审计报告开展后续追踪。假定管理层已经决定接受由于公司机动车的出租与采购决定缺乏相关依据所带来的相应风险,则内部审计师的责任应是()

A.内部审计师没有进一步的责任

B.应将管理层的决定及内部审计师的关注内容向审计委员会报告

C.内部审计师应当管理层发出后续追踪报告,清楚地指出必须对出租与采购决定的有关依据进行记录

D.内部审计师应向外部审计师和任何的负责的管制机构通告,管理层没有对所建议的问题采取纠正措施

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第2题

内部审计师在实施内部审计时最有可能影响其的客观性的是()
A.审计经理拥有上百股公司股票,占该经理财产的40%

B.某一大型内部审计部门的内部审计师被指派负责对某工厂增资进行审计,这是该审计师2年中对这家工厂实施的第4次审计,在对此工厂上一次审计中,他与工厂财务总监再次发生个人冲突

C.一位2年前由采购部门调到审计部门的内部审计师被指派对该采购部门实施审计

D.某内部审计师被指派加入本*公司的一个负责制定局域网标准的委员会

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第3题

为评价采购业务的审计准备工作的质量,内部审计师采用下列哪种措施最有效()

A.观察

B.分析

C.评估

D.证实

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第4题

某内部审计小组最近完成的审计业务对有关公司机动车使用是否符合公司出租与采购政策作出了评价。审计报告表明有若干项出租(而非采购)的决定没有在文件中记录因而无法审计。报告建议业务管理人员必须确保在有出租决定的书面文件时才可以办理出租协议。内部审计师准备对该审计报告开展后续追踪。开展后续追踪检查的首要原因是()

A.确保内部审计师的建议及时得到考虑

B.确定管理层是否针对报告结果采取相关措施

C.允许内部审计师评价其建议的有效性

D.记录管理层对审计报告的反应并及时完成审计建档工作。

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第5题

某审计师正计划审计公司最近新实施的采购和开票电子数据互换系统(EDI)。在这样的环境中,哪种针对原材料采购准确性的控制措施最不重要?

A.电脑系统控制。

B.电子数据互换系统销售商实施的控制。

C.适当人员对各项交易的审查。

D.管理人员对各项交易的审查。

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第6题

内部审计师在采购部门发现一些无效率的现象。采购经理是内部审计师的邻居和好朋友。根据IIA职业道德规范,内部审计师应该:

A.出于对朋友的友好不报告这一事件

B.向朋友提交特殊沟通中的事件事实

C.客观地报告业务沟通中事件的事实

D.除非活动是违法的否则不报告朋友的情况

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第7题

控制模型可以为公司带来最大增值,这是因为,控制模型可以:

A.提供指导,帮助每次审计业务发现控制薄弱环节。

B.认识到对硬控制和软控制都进行评估的必要性。

C.协助审计师实现目标。

D.帮助内部审计师和外部审计师验证共同关心的审计问题。

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第8题

如果一位内部审计师抽样测试某家公司的一项政策是否符合规范,下列哪个因素不会影响抽样风险的可允许水平()

A.内部审计师的经验和知识

B.不符合规范的反向结果

C.对作出不正确的审计结论的可接受风险水平

D.执行样本选择的审计程序需要的成本

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第9题

持续监控活动应当贯穿于企业日常经营活动与常规管理工作,下列哪一选项属于持续监控活动()

A.聘请外部审计师对年度财务报表进行审计

B.内部审计人员对控制活动实施风险评估

C.安排专人复核采购业务控制活动的执行情况

D.审计委员会定期了解经营状况和财务数据

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第10题

组织正在建立新的内部审计部门。财务王官之前没有内部审计师的经验。由于缺乏经验,财务主管建议让申请人向外部审计师报告。但是,新的首席审计执行官(CAE)可以自由地向财务主管报告任何重要事项。财务主管再把CAE关注的事项传达给董事会。以下哪项是正确的?()

A.内部审计部门不是独立的,因为财务主管没有内部审计师的经验。

B.内部审计部门是独立的,因为CAE可以直接联系董事会。

C.内部审计部门不是独立的,因为CAE向外部审计师报告。

D.内部审计部门不是独立的,因为公司没有规定申请人是注册内部审计师

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